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NOTA DE EMPENHO 2019NE004087

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 99.449,46
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

06/06/2019

Plano Interno:

000799

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

106124/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RELATIVO AO TA DO CT 125-18/. PREGAO 23-18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004087 06/06/2019 99.449,46 99.449,46 66.299,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO AO TA DO CT 125-18/. PREGAO 23-18
2019NE004087 06/06/2019 112.949,46 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2019NE013014 18/12/2019 -13.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1° TA CT 125/2018; NF 1456; 11/06 A 10/07/19; PROC. 165256/2019
2019NL021629 01/10/2019 0,00 16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 125/2018; NF 1497; 11/08-10/09/19; 213574/2019
2019NL025234 11/11/2019 0,00 16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 125/2018; NF 1480; 11/07-10/08/19; 188017/2019
2019NL025233 11/11/2019 0,00 16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RELATIVO AO TA DO CT 125-18/. PREGAO 23-18
2019NL025384 12/11/2019 0,00 16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 125/2018; 11/09-10/10/19; NF 1512; 234967/2019
2019NL025387 12/11/2019 0,00 16.574,91 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRIGIR DESCRIÇÃO
2019NL025385 12/11/2019 0,00 -16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 125/2018; NF 1537; 11/10-10/11/19; 258393/19
2019NL029296 09/12/2019 0,00 16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RELATIVO AO TA DO CT 125-18/. PREGAO 23-18
2019NL029291 09/12/2019 0,00 16.574,91 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NA DESCRIÇÃO
2019NL029294 09/12/2019 0,00 -16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 125/2018; NF 1557; 11/11-10/12/19; 280122/2019
2019NL032254 31/12/2019 0,00 16.574,91 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP012620 01/10/2019 0,00 0,00 828,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB046885 02/10/2019 0,00 0,00 15.746,16
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP015909 04/12/2019 0,00 0,00 828,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064187 05/12/2019 0,00 0,00 15.746,16
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP016170 06/12/2019 0,00 0,00 828,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065566 09/12/2019 0,00 0,00 15.746,16
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP016791 17/12/2019 0,00 0,00 828,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB069306 27/12/2019 0,00 0,00 15.746,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004087 27/12/2019 31.492,32 31.492,32

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