Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE003776

Favorecido

FUNDACAO JOSUE MONTELL0
R$ 348.675,01
 

CPF/CNPJ:

01441372000116

Emissão:

23/05/2019

Plano Interno:

000922

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic

Processo:

76353/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003776 23/05/2019 348.675,01 75.636,39 75.636,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-2018
2019NE003776 23/05/2019 75.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 002-2018
2019NE004471 23/05/2019 636,39 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002-2018
2019NE004460 11/06/2019 636,39 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO
2019NE004472 11/06/2019 -636,39 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
2019NE013871 30/12/2019 275.626,02 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2018
2019NE013902 30/12/2019 273.038,62 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMNETO PARA AJUSTE DE SALDO
2019NE013901 30/12/2019 -275.626,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: TERMO DE COLABORÇÃO 02/2018 / 4ª PARC.PROC.08392/2018
2019NL027962 02/12/2019 0,00 75.636,39 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063465 04/12/2019 0,00 0,00 75.636,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE003776 04/12/2019 273.038,62 273.038,62

+

,