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NOTA DE EMPENHO 2019NE004623

Favorecido

RAQUELL SUYLANE DE OLIVEIRA CONCEICAO
R$ 841,50
 

CPF/CNPJ:

00099067617334

Emissão:

14/06/2019

Plano Interno:

000921

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

104137/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

RD 462/19/P. 27/05 A 01/06/19/BURITI E OUTROS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004623 14/06/2019 841,50 841,50 841,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 462/19/P. 27/05 A 01/06/19/BURITI E OUTROS.
2019NE004623 14/06/2019 841,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 462/19/P. 27/05 A 01/06/19/BURITI E OUTROS.
2019NL010440 14/06/2019 0,00 841,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB022357 17/06/2019 0,00 0,00 841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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