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NOTA DE EMPENHO 2019NE008835

Favorecido

AECIO VIEIRA SOARES
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

00033252947315

Emissão:

23/09/2019

Plano Interno:

000780

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

178569/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD 1468 / AGUA DOCE /SANTANA DO MA/26 A 30-8-19/PROC.178569/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE008835 23/09/2019 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1468 / AGUA DOCE /SANTANA DO MA/26 A 30-8-19/PROC.178569/19
2019NE008835 23/09/2019 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1468 / AGUA DOCE /SANTANA DO MA/26 A 30-8-19/PROC.178569/19
2019NL021031 23/09/2019 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB044738 24/09/2019 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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