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NOTA DE EMPENHO 2019NE012066

Favorecido

JOAQUIM PINHEIRO DE MOURA FILHO
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

00023415975487

Emissão:

29/11/2019

Plano Interno:

000921

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

251482/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

RD 2046/19/25 A 29/11/19/BURITI E OUTROS MUNICIPIOS/PROC. 251482/19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE012066 29/11/2019 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2046/19/25 A 29/11/19/BURITI E OUTROS MUNICIPIOS/PROC. 251482/19
2019NE012066 29/11/2019 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2046/19/25 A 29/11/19/BURITI E OUTROS MUNICIPIOS/PROC. 251482/19
2019NL027791 29/11/2019 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063252 02/12/2019 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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