CPF/CNPJ:
00022582681334
Emissão:
11/07/2019
Plano Interno:
000525
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
140601/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Vigilância Socioassistencial
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS P/MUNICIPIOS DE PERITORÓ E CODÓ NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000241 | 11/07/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS P/MUNICIPIOS DE PERITORÓ E CODÓ NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS.
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2019NE000241 | 11/07/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CINCO DIARIAS P/MUNICIPIOS DE PERITORÓ E CODÓ NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO DE SER
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2019NL000625 | 11/07/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027603 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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