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NOTA DE EMPENHO 2019NE001213

Favorecido

INSTITUTO POB SERV DA DIVINA PROVIDENCIA
R$ 66.666,66
 

CPF/CNPJ:

92726819001201

Emissão:

13/03/2019

Plano Interno:

000918

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Locação de Imóveis

Processo:

237317/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

CT 01/2019 - locação de imóvel localizado na av. 203, unid. 203, n° 100, Cidade Operária p/ abrigar as instalações do Centro Especializado em Reabilitação

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001213 13/03/2019 66.666,66 66.666,66 66.666,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 01/2019 - locação de imóvel localizado na av. 203, unid. 203, n° 100, Cidade Operária p/ abrigar as instalações do Centro Especializado em Reabilitação
2019NE001213 13/03/2019 75.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2019NE012705 11/12/2019 -8.333,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ct 01/2019, jan/19, proc. 26112/19
2019NL007643 15/05/2019 0,00 16.666,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01/19; fev/19. proc. 47810/19
2019NL008533 23/05/2019 0,00 25.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 001-19/RECIBO/PARC.03/MAR-19/PROC. 73585-19
2019NL009288 05/06/2019 0,00 25.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB014477 17/05/2019 0,00 0,00 16.666,66
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016661 24/05/2019 0,00 0,00 25.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019933 06/06/2019 0,00 0,00 25.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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