CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/07/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
140832/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 032168168, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__33.494,41__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURA DO 12º BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000009 | 09/07/2019 | 33.494,41 | 33.494,41 | 33.494,41 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 032168168, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__33.494,41__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURA DO 12º BPM.
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2019NE000009 | 09/07/2019 | 33.494,41 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 032168168, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__33.494,41__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E
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2019NL000020 | 09/07/2019 | 0,00 | 33.494,41 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044685 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.494,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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