CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
131214/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031859671, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__1.816,40__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURA DO 12º BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000007 | 18/06/2019 | 1.816,40 | 1.816,40 | 1.816,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031859671, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__1.816,40__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURA DO 12º BPM.
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2019NE000007 | 18/06/2019 | 1.816,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031859671, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__1.816,40__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E
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2019NL000015 | 18/06/2019 | 0,00 | 1.816,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026649 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.816,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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