TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000001

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 30593502 NO VALOR TOTAL DE R$ 12.164,93, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, QUANDO DOS ABASTECIMENTOS DE VIATURAS DO 12º BPM NO MÊS DE JANEIRO/2019.

12.164,93 12.164,93 12.164,93
2019NE000002

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031519648, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 14.206,16 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 12] BPM NO MÊS DE ABRIL/2019.

14.206,16 14.206,16 14.206,16
2019NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031519647, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 7.043,66 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM NO MÊS DE ABRIL/2019.

7.043,66 7.043,66 7.043,66
2019NE000004

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031867649, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 26.059,43__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM NO MÊS DE MAIO/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000006

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031867649, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$ 26.059,43__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM NO MÊS DE MAIO/2019.

26.059,43 26.059,43 26.059,43
2019NE000007

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 031859671, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__1.816,40__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURA DO 12º BPM.

1.816,40 1.816,40 1.816,40
2019NE000008

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 032168135, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__26.206,30__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM.

26.206,30 26.206,30 26.206,30
2019NE000009

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 032168168, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__33.494,41__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURA DO 12º BPM.

33.494,41 33.494,41 33.494,41
2019NE000010

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 32490614, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__1.701,68__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURA DO 12º BPM.

1.701,68 1.701,68 1.701,68
2019NE000011

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 32490590, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__6.984,36__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE ABASTECIMENTOS DE VIATURAS DO 12º BPM.

6.984,36 6.984,36 6.984,36
2019NE000012

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 32812576, NO VALOR LIQUIDO A PAGAR DE R$__9.836,53__REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG,__DURANTE ABASTECIMENTOS DE VIATURAS DO 12º BPM.

9.836,53 9.836,53 9.836,53
2019NE000013

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33102322, NO VALOR LÍQUIDO A PAGAR DE R$ 11.588,24 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE ABASTECIMENTOS DE VIATURAS DO 12º BPM.

11.588,24 11.588,24 11.588,24
2019NE000014

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33102348, NO VALOR LÍQUIDO A PAGAR DE R$ 26.271,85 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 12º BPM.

26.271,85 26.271,85 26.271,85
2019NE000015

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33464770, NO VALOR LIQUÍDO A PAGAR DE R$ 15.152,57 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM.

RAP INSCRITO: 15.152,57

15.152,57 15.152,57 0,00
2019NE000016

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DA NOTA FISCAL Nº 33464800, NO VALOR LIQUÍDO A PAGAR DE R$ 25.024,74 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 12º BPM.

RAP INSCRITO: 25.024,74

25.024,74 25.024,74 0,00
2019NE000019

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para custear despesa referente a prestação de serviços, administração e gerenciamento de cartão ticket log, quando dos abastecimentos de viaturas do 12º BPM até o dia 26/11/2019.

RAP INSCRITO: 28.691,98

28.691,98 28.691,98 0,00
2019NE000020

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para custear despesa referente a prestação de serviços, administração e gerenciamento de cartão ticket log, quando das manutenções de viaturas do 12º BPM até o dia 26/11/2019.

RAP INSCRITO: 43.879,07

43.879,07 43.879,07 0,00
2019NE000024

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho para custear despesa referente a prestação de serviços, administração e gerenciamento de cartão ticket log, quando dos abastecimentos das viaturas do 12º BPM do dia 27/11/2019 a 31/12/2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000026

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 12º BPM NO PERÍODO DE 27/11/2019 A 31/12/2019.

RAP INSCRITO: 11.488,76

11.488,76 0,00 0,00
2019NE000027

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO TICKET LOG, DURANTE MANUTENÇÃO DE VIATURA DO 12º BPM NO PERÍODO DE 27/11/2019 A 31/12/2019.

RAP INSCRITO: 12.000,00

12.000,00 0,00 0,00
Totais: 313.611,07 290.122,31 177.373,95

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