GUNNAR BRAGA GOMES FILHO

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000653

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 17 a 28/06/2019, operação maranhão seguro.

1.836,00 1.836,00 1.836,00
2019NE001271

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/Carutapera-ma, período de 08 a 10/07/2019.

459,00 459,00 459,00
2019NE001278

Dt. Emissão:
Descrição: pag.ref.diarias

306,00 306,00 306,00
2019NE001293

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 02duas) diárias de são luís/alcântara-ma, período de 17 a 18/03/2019

306,00 306,00 306,00
2019NE001474

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/zé doca-ma, período de 02 a 04/08/2019.

459,00 459,00 459,00
2019NE001761

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 12(doze) diárias de são luís/timon-ma, período de 16 a 27/10/2019, operação maranhão seguro 17º e 18º fases.

1.836,00 1.836,00 1.836,00
2019NE002013

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/tutóia-ma, período de 08 a 10/10/2019.

459,00 459,00 459,00
2019NE002278

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 12 a 14/10/2019.

459,00 459,00 459,00
2019NE002324

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/santa inês-ma, período de 04 a 06/09/2019.

459,00 459,00 459,00
2019NE002570

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/teresina-pi, período de 26 a 30/11/2019.

1.735,00 1.735,00 1.735,00
Totais: 8.314,00 8.314,00 8.314,00

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