PEDRO HENRRIQUE FONSECA DE SOUTO FERNANDES

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000491

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/paulino neves-ma, período de 16 a 18/04/2019

519,00 519,00 519,00
2019NE001055

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/buriti-ma, período de 14 a 18/06/2019

865,00 865,00 865,00
2019NE001101

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/codó-ma, período de 23 a 26/06/2019.

692,00 692,00 692,00
2019NE001187

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma/marabá-pa, período de 01 a 03/07/2019.

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2019NE001216

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/lago da pedra-ma, período de 06 a 09/07/2019.

692,00 692,00 692,00
2019NE001315

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/são bernardo-ma, período de 10 a 13/07/2019.

692,00 692,00 692,00
2019NE001667

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/dom pedro-ma, período de 27 a 30/04/2019.

692,00 692,00 692,00
2019NE002081

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/governador archer-ma, período de 04 a 06/11/2019.

519,00 519,00 519,00
2019NE002271

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de são luís/peritoró-ma, período de 12 a 15/10/2019.

692,00 692,00 692,00
Totais: 6.542,00 6.542,00 6.542,00

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