CPF/CNPJ:
00025010158353
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
000499
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
80570/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Bolsa Escola
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO ,EM CARÁTER INTERSETORIAL DAS AÇOES ALUSIVAS AO MES INDÍGENA NOS MUNICIPIOS DE MONTES ALTOS ,AMARANTE,LAG.NOVO E SITIO NOVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000129 | 25/04/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO ,EM CARÁTER INTERSETORIAL DAS AÇOES ALUSIVAS AO MES INDÍGENA NOS MUNICIPIOS DE MONTES ALTOS ,AMARANTE,LAG.NOVO E SITIO NOVO.
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2019NE000129 | 25/04/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR MONITORAMENTO ,EM CARÁTER INTERSETORIAL DAS AÇOES ALUSIVAS AO MES INDÍGENA NOS MUNICIPIOS DE MONTES ALTOS ,AMARANTE,LA
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2019NL000505 | 25/04/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010142 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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