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NOTA DE EMPENHO 2019NE003186

Favorecido

RODRIGO CARVALHO DA SILVA
R$ 189,60
 

CPF/CNPJ:

00061271095319

Emissão:

22/10/2019

Plano Interno:

000737

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

226568/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM SÃO JOÃO DO SÓTER E POVOADOS CIRCUNVIZINHOS NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2019 PROCESSO 226568/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE003186 22/10/2019 189,60 189,60 189,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM SÃO JOÃO DO SÓTER E POVOADOS CIRCUNVIZINHOS NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2019 PROCESSO 226568/2019
2019NE003186 22/10/2019 189,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA EM SÃO JOÃO DO SÓTER E POVOADOS CIRCUNVIZINHOS NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2019 PROCESSO 226568/2019
2019NL010414 22/10/2019 0,00 189,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB052426 23/10/2019 0,00 0,00 189,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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