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NOTA DE EMPENHO 2019NE001451

Favorecido

ODVANIA SOBRAL REIS
R$ 189,60
 

CPF/CNPJ:

00001821684338

Emissão:

24/05/2019

Plano Interno:

000737

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

97797/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 23/05/2019 EM VIAGEM A BURITI BRAVO PARA REALIZAR AÇOES DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº97797/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001451 24/05/2019 189,60 189,60 189,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 23/05/2019 EM VIAGEM A BURITI BRAVO PARA REALIZAR AÇOES DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº97797/2019
2019NE001451 24/05/2019 189,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 02 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 23/05/2019 EM VIAGEM A BURITI BRAVO PARA REALIZAR AÇOES DO MAIO AMARELO, PROCESSO Nº97797/2019
2019NL004148 24/05/2019 0,00 189,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB018250 30/05/2019 0,00 0,00 189,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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