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NOTA DE EMPENHO 2019NE001743

Favorecido

QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI
R$ 15.251,00
 

CPF/CNPJ:

27145426000190

Emissão:

16/04/2019

Plano Interno:

001385

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Água Mineral

Processo:

43962/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL , CONF. PROC. 43962/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001743 16/04/2019 15.251,00 15.251,00 12.614,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL , CONF. PROC. 43962/2018.
2019NE001743 16/04/2019 15.251,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL , CONF. PROC. 43962/2018.
2019NL016282 17/10/2019 0,00 9.977,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL , CONF. PROC. 43962/2018.
2019NL019554 02/12/2019 0,00 2.637,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL , CONF. PROC. 43962/2018.
2019NL021914 31/12/2019 0,00 2.637,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB051559 18/10/2019 0,00 0,00 9.977,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB068631 17/12/2019 0,00 0,00 2.637,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE001743 17/12/2019 2.637,00 0,00

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