CPF/CNPJ:
27145426000190
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
43962/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL , CONF. PROC. 43962/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001743 | 16/04/2019 | 15.251,00 | 15.251,00 | 12.614,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL , CONF. PROC. 43962/2018.
|
2019NE001743 | 16/04/2019 | 15.251,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL , CONF. PROC. 43962/2018.
|
2019NL016282 | 17/10/2019 | 0,00 | 9.977,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL , CONF. PROC. 43962/2018.
|
2019NL019554 | 02/12/2019 | 0,00 | 2.637,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL , CONF. PROC. 43962/2018.
|
2019NL021914 | 31/12/2019 | 0,00 | 2.637,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051559 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.977,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068631 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.637,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2019NE001743 | 17/12/2019 | 2.637,00 | 0,00 |
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