Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE007833

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 276.264,84
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

08/11/2019

Plano Interno:

001385

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Limpeza e Conservação

Processo:

228210/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LDTA; REF. AO SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA CARGO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA SECRETARIA- SEAP CONF. PROC. 228210/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE007833 08/11/2019 276.264,84 276.264,84 276.264,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LDTA; REF. AO SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA CARGO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA SECRETARIA- SEAP CONF. PROC. 228210/2019.
2019NE007833 08/11/2019 276.264,84 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LDTA; REF. AO SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA PARA CARGO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTA SECRETARIA-
2019NL017646 08/11/2019 0,00 276.264,84 0,00
PAGAMENTO
2019PP009028 08/11/2019 0,00 0,00 30.389,13
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP009027 08/11/2019 0,00 0,00 13.813,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL017661 08/11/2019 0,00 0,00 2.762,65
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056902 11/11/2019 0,00 0,00 229.299,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,