CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/07/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Operadores de Máquin
Processo:
134075/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEAP E NAS UNIDADES PRISIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. PROC. 134075/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE004221 | 12/07/2019 | 265.070,00 | 265.070,00 | 265.070,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEAP E NAS UNIDADES PRISIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. PROC. 134075/2019.
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2019NE004221 | 12/07/2019 | 265.070,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEAP E NAS UNIDADES PRISIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. PROC.
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2019NL008838 | 12/07/2019 | 0,00 | 265.070,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2019PP004360 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.157,70 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004363 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.253,50 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008841 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.650,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027918 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 220.008,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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