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NOTA DE EMPENHO 2019NE004221

Favorecido

L S L LOCACOES E SERVICOS EIRELI
R$ 265.070,00
 

CPF/CNPJ:

05483831000185

Emissão:

12/07/2019

Plano Interno:

001385

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Locação de Mão de Obra - Operadores de Máquin

Processo:

134075/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEAP E NAS UNIDADES PRISIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. PROC. 134075/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004221 12/07/2019 265.070,00 265.070,00 265.070,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEAP E NAS UNIDADES PRISIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. PROC. 134075/2019.
2019NE004221 12/07/2019 265.070,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA SEAP E NAS UNIDADES PRISIONAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. PROC.
2019NL008838 12/07/2019 0,00 265.070,00 0,00
PAGAMENTO
2019PP004360 12/07/2019 0,00 0,00 29.157,70
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP004363 12/07/2019 0,00 0,00 13.253,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL008841 12/07/2019 0,00 0,00 2.650,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027918 15/07/2019 0,00 0,00 220.008,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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