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NOTA DE EMPENHO 2019NE000750

Favorecido

JHONATAN SOUSA SILVA
R$ 86,50
 

CPF/CNPJ:

00000595432301

Emissão:

22/03/2019

Plano Interno:

001385

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

38271/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE GRAJAÚ-BARRA DO CORDA, 21/01/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000750 22/03/2019 86,50 86,50 86,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE GRAJAÚ-BARRA DO CORDA, 21/01/2019
2019NE000750 22/03/2019 86,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE GRAJAÚ-BARRA DO CORDA, 21/01/2019
2019NL000978 25/03/2019 0,00 86,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB010335 06/05/2019 0,00 0,00 86,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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