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NOTA DE EMPENHO 2019NE001915

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PORTO FRANCO
R$ 13.364,10
 

CPF/CNPJ:

14391512000130

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001915 20/02/2019 13.364,10 13.364,10 13.364,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001915 20/02/2019 8.910,40 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019
2019NE002604 25/04/2019 4.453,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003910 22/02/2019 0,00 8.909,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL006023 25/04/2019 0,00 4.454,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005203 25/04/2019 0,00 4.453,70 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005832 25/04/2019 0,00 -4.453,70 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009091 22/02/2019 0,00 0,00 8.909,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011637 08/05/2019 0,00 0,00 4.454,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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