Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE004359

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE OLHO D AGUA DAS CUNHAS
R$ 14.894,76
 

CPF/CNPJ:

13970763000107

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004359 10/06/2019 14.894,76 14.894,76 11.171,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004359 10/06/2019 3.723,69 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005864 10/07/2019 3.723,69 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE008005 04/09/2019 3.723,69 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013504 30/12/2019 3.723,69 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009833 11/06/2019 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013714 10/07/2019 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019106 04/09/2019 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA MES DE JULHO 2019
2019NL031923 30/12/2019 0,00 3.723,69 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021938 17/06/2019 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027528 12/07/2019 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040383 09/09/2019 0,00 0,00 3.723,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004359 09/09/2019 3.723,69 3.723,69

+

,