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NOTA DE EMPENHO 2019NE004192

Favorecido

FMS-PREF.M.DE APICUM ACU
R$ 13.746,20
 

CPF/CNPJ:

12492783000157

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004192 10/06/2019 13.746,20 13.746,20 10.309,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004192 10/06/2019 3.436,55 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005740 10/07/2019 3.436,55 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE007848 04/09/2019 3.436,55 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMACIA BASICA MES DE JULHO/2019
2019NE013372 27/12/2019 3.436,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009648 11/06/2019 0,00 3.436,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013534 10/07/2019 0,00 3.436,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL018898 04/09/2019 0,00 3.436,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL031238 30/12/2019 0,00 3.436,55 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021882 17/06/2019 0,00 0,00 3.436,55
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027488 16/07/2019 0,00 0,00 3.436,55
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040366 09/09/2019 0,00 0,00 3.436,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004192 09/09/2019 3.436,55 3.436,55

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