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NOTA DE EMPENHO 2019NE004251

Favorecido

FMS-PREF.M.DE BURITICUPU
R$ 168.350,00
 

CPF/CNPJ:

12036458000180

Emissão:

11/06/2019

Plano Interno:

000890

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

28146/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

SAMU/ MES ABRIL/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004251 11/06/2019 168.350,00 168.350,00 168.350,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
2019NE004251 11/06/2019 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES MAIO/2019/PROC. 28146/2018
2019NE005820 10/07/2019 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
2019NE007880 04/09/2019 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: SAMU MES JULHO/2019
2019NE013257 26/12/2019 42.087,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
2019NL009592 11/06/2019 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES MAIO/2019PROC. 28146/2019
2019NL013518 10/07/2019 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
2019NL018840 04/09/2019 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/MES DE JUNHO/2019 PROC.28146/2019
2019NL019006 04/09/2019 0,00 42.087,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MES INCORRETO
2019NL018941 04/09/2019 0,00 -42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019
2019NL030896 27/12/2019 0,00 42.087,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021452 12/06/2019 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027302 12/07/2019 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040211 06/09/2019 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB073093 31/12/2019 0,00 0,00 42.087,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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