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NOTA DE EMPENHO 2019NE004220

Favorecido

FMS-PREF.M.DE BURITICUPU
R$ 53.985,80
 

CPF/CNPJ:

12036458000180

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004220 10/06/2019 53.985,80 53.985,80 40.489,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004220 10/06/2019 13.496,45 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005768 10/07/2019 13.496,45 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE007885 04/09/2019 13.496,45 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMACIA BASICA MES DE JULHO/2019
2019NE013408 27/12/2019 13.496,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009737 11/06/2019 0,00 13.496,45 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013581 10/07/2019 0,00 13.496,45 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL018960 04/09/2019 0,00 13.496,45 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMABASICA REF.MES DE JULHO/2019
2019NL031770 30/12/2019 0,00 13.496,45 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021891 17/06/2019 0,00 0,00 13.496,45
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027494 16/07/2019 0,00 0,00 13.496,45
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040368 09/09/2019 0,00 0,00 13.496,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004220 09/09/2019 13.496,45 13.496,45

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