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NOTA DE EMPENHO 2019NE004444

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE URBANO SANTO
R$ 24.650,20
 

CPF/CNPJ:

11855915000103

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004444 10/06/2019 24.650,20 24.650,20 18.487,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia básica, abril/2019
2019NE004444 10/06/2019 6.162,55 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005965 10/07/2019 6.162,55 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE008097 04/09/2019 6.162,55 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013591 30/12/2019 6.162,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica, abril/2019
2019NL009973 11/06/2019 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013802 10/07/2019 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019206 04/09/2019 0,00 6.162,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica, abril/2019
2019NL032001 31/12/2019 0,00 6.162,55 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021964 17/06/2019 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027555 12/07/2019 0,00 0,00 6.162,55
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040397 09/09/2019 0,00 0,00 6.162,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004444 09/09/2019 6.162,55 6.162,55

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