FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000702

Dt. Emissão:
Descrição: empenho para transferência dos recursos estaduais fundo a fundo para custeio do samu - 192.

0,00 0,00 0,00
2019NE001969

Dt. Emissão:
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

7.249,32 7.249,32 7.249,32
2019NE002893

Dt. Emissão:
Descrição: REGUALIZACAO SAMU REF.MES DE JANEIRO/2019 PROC.28146/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE002950

Dt. Emissão:
Descrição: REGULARIZAÇÃO SAMU REF.AO MES DE FEVEREIRO/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE003070

Dt. Emissão:
Descrição: REGUALIZAÇÃO SAMU MES DE JANEIRO/2019

25.593,75 25.593,75 25.593,75
2019NE004300

Dt. Emissão:
Descrição: SAMU/ MES ABRIL/2019

34.125,00 34.125,00 34.125,00
2019NE004420

Dt. Emissão:
Descrição: Farmácia básica, abril/2019

RAP INSCRITO: 2.416,44

9.665,76 9.665,76 7.249,32
Totais: 76.633,83 76.633,83 74.217,39

+

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