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NOTA DE EMPENHO 2019NE004345

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MATOES DO NORTE
R$ 12.053,32
 

CPF/CNPJ:

11513052000188

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004345 10/06/2019 12.053,32 12.053,32 9.039,99
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004345 10/06/2019 3.013,33 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005848 10/07/2019 3.013,33 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE007993 04/09/2019 3.013,33 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013491 30/12/2019 3.013,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009819 11/06/2019 0,00 3.013,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013701 10/07/2019 0,00 3.013,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019089 04/09/2019 0,00 3.013,33 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA MES DE JULHO 2019
2019NL031896 30/12/2019 0,00 3.013,33 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021923 17/06/2019 0,00 0,00 3.013,33
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027524 12/07/2019 0,00 0,00 3.013,33
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040382 09/09/2019 0,00 0,00 3.013,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004345 09/09/2019 3.013,33 3.013,33

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