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NOTA DE EMPENHO 2019NE004311

Favorecido

FMS-PREF.M.DE IGARAPE GRANDE
R$ 8.992,40
 

CPF/CNPJ:

11423116000150

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004311 10/06/2019 8.992,40 8.992,40 6.744,30
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004311 10/06/2019 2.248,10 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005818 10/07/2019 2.248,10 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE007966 04/09/2019 2.248,10 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA JULHO/2019
2019NE013462 30/12/2019 2.248,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009811 11/06/2019 0,00 2.248,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013672 10/07/2019 0,00 2.248,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL019041 04/09/2019 0,00 2.248,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMABASICA REF.MES DE JULHO/2019
2019NL031864 30/12/2019 0,00 2.248,10 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021920 17/06/2019 0,00 0,00 2.248,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027520 12/07/2019 0,00 0,00 2.248,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040379 09/09/2019 0,00 0,00 2.248,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004311 09/09/2019 2.248,10 2.248,10

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