Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001973

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO ROBERTO
R$ 3.734,10
 

CPF/CNPJ:

11419994000100

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001973 20/02/2019 3.734,10 3.734,10 3.734,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001973 20/02/2019 2.490,40 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019
2019NE002654 25/04/2019 1.243,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003870 22/02/2019 0,00 2.489,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL006068 25/04/2019 0,00 1.244,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005262 25/04/2019 0,00 1.243,70 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
2019NL005877 25/04/2019 0,00 -1.243,70 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009006 22/02/2019 0,00 0,00 2.489,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011671 08/05/2019 0,00 0,00 1.244,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,