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NOTA DE EMPENHO 2019NE001769

Favorecido

FMS-PREF.M.DE CAJARI
R$ 11.063,10
 

CPF/CNPJ:

11258677000140

Emissão:

20/02/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001769 20/02/2019 11.063,10 11.063,10 11.063,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NE001769 20/02/2019 7.376,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: AJUSTE DE SALDO
2019NE010715 20/02/2019 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Transferencia de recurso financeiro da farmacia basica ref, mes de março/2019
2019NE002463 25/04/2019 3.687,70 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MES MAIO/2019
2019NE005600 09/07/2019 3.687,70 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: reforço indevido
2019NE005654 09/07/2019 -3.687,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMÁCIA BÁSICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019
2019NL003760 22/02/2019 0,00 7.375,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005918 30/04/2019 0,00 3.687,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de março/2019. proc. 20955/19
2019NL005069 30/04/2019 0,00 3.686,70 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
2019NL005733 30/04/2019 0,00 -3.686,70 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB008837 22/02/2019 0,00 0,00 7.375,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB011556 08/05/2019 0,00 0,00 3.687,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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