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NOTA DE EMPENHO 2019NE004228

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIZAL DO NORTE
R$ 8.440,16
 

CPF/CNPJ:

10584052000106

Emissão:

10/06/2019

Plano Interno:

000812

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Contribuições aos Municípios

Processo:

20955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

Farmácia Básica, abril/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004228 10/06/2019 8.440,16 8.440,16 6.330,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NE004228 10/06/2019 2.110,04 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NE005776 10/07/2019 2.110,04 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Farmácia básica/ mês de junho/2019
2019NE007896 04/09/2019 2.110,04 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: FARMACIA BASICA MES DE JULHO/2019
2019NE013418 27/12/2019 2.110,04 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, abril/2019
2019NL009748 11/06/2019 0,00 2.110,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Farmácia Básica, maio/2019
2019NL013592 10/07/2019 0,00 2.110,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: farmácia básica/ mês de junho/2019. proc. 20955/19
2019NL018978 04/09/2019 0,00 2.110,04 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FARMABASICA REF.MES DE JULHO/2019
2019NL031786 30/12/2019 0,00 2.110,04 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021891 17/06/2019 0,00 0,00 2.110,04
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB027494 16/07/2019 0,00 0,00 2.110,04
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040368 09/09/2019 0,00 0,00 2.110,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE004228 09/09/2019 2.110,04 2.110,04

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