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NOTA DE EMPENHO 2019NE001097

Favorecido

LAYZA MICHELLE DE AZEVEDO FREITAS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00081947771353

Emissão:

29/08/2019

Plano Interno:

000351

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

187058/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

Concessão de diárias a servidora Layza Michelle de Azevedo Freitas - 1/2 diárias, a fim de realizar captura de morcegos hematófagos em decorrência de agressão e confirmação de animais positivos para raiva, no Município de Morros - Ma., no período de 30/08/2019, conforme portaria Nº 536 de 28/08/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001097 29/08/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de diárias a servidora Layza Michelle de Azevedo Freitas - 1/2 diárias, a fim de realizar captura de morcegos hematófagos em decorrência de agressão e confirmação de animais positivos para raiva, no Município de Morros - Ma., no período de 30/08/2019, conforme portaria Nº 536 de 28/08/2019.
2019NE001097 29/08/2019 86,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução de meia diária 30/08/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001526, 130202-13202 2019NL005309
2019NE001526 24/10/2019 -86,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de diárias a servidora Layza Michelle de Azevedo Freitas - 1/2 diárias, a fim de realizar captura de morcegos hematófagos em decorrência de
2019NL004032 29/08/2019 0,00 86,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução de meia diária 30/08/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001526, 130202-13202 2019NL005309
2019NE001526 24/10/2019 0,00 -86,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038902 02/09/2019 0,00 0,00 86,50
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução de meia diária 30/08/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2019NE001526, 130202-13202 2019NL005309
2019NE001526 24/10/2019 0,00 0,00 -86,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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