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NOTA DE EMPENHO 2019NE000282

Favorecido

POLLYANA DA SILVA MARQUES
R$ 229,50
 

CPF/CNPJ:

00091647622387

Emissão:

01/08/2019

Plano Interno:

000251

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

160818/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ENTREGA DAS VANS DO PROJETO TRAVESSIA, CONFORME PROCESSO Nº160818/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000282 01/08/2019 229,50 229,50 229,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ENTREGA DAS VANS DO PROJETO TRAVESSIA, CONFORME PROCESSO Nº160818/2019.
2019NE000282 01/08/2019 229,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MUNICÍPIO DE CODÓ-MA, NO PERÍODO DE 04 A 05/08/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM ENTREGA DAS VANS DO PR
2019NL001211 01/08/2019 0,00 229,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032117 05/08/2019 0,00 0,00 229,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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