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NOTA DE EMPENHO 2019NE000065

Favorecido

ELO MULTIMIDIA LTDA
R$ 25.977,36
 

CPF/CNPJ:

07824540000139

Emissão:

29/05/2019

Plano Interno:

000773

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Comunicação de Dados

Processo:

223271/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Descrição

NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO Nº 23/2015/ASSJUR, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E VPN, CONFORME O PROCESSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000065 29/05/2019 25.977,36 25.977,36 25.977,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONTRATO Nº 23/2015/ASSJUR, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E VPN, CONFORME O PROCESSO.
2019NE000065 29/05/2019 25.977,36 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MODELO 22 SERIE UNICA NOTA Nº 13038/06/2019, CONFORME PROCESSO
2019NL000235 12/06/2019 0,00 12.988,68 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MODELO 22 SERIE UNICA NOTA Nº 13039/06/2019, CONFORME PROCESSO
2019NL000236 12/06/2019 0,00 12.988,68 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021572 14/06/2019 0,00 0,00 12.988,68
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB021592 14/06/2019 0,00 0,00 12.988,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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