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NOTA DE EMPENHO 2019NE000323

Favorecido

AGREGAR AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
R$ 169.722,00
 

CPF/CNPJ:

04981859000180

Emissão:

20/12/2019

Plano Interno:

000774

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica

Processo:

1911200004

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000

Descrição

NE para custear despesas referente ao contrato Nº 01/2018, firmado entre a SEMA e a empresa Agregar Ambiental Consultoria e Projetos LTDA ¿ ME, atinente aos produtos 3º e 4º, dos serviços de Consultorias e Projetos de Elaboração do Plano de Manejo APA do Maracanã, conforme o processo.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000323 20/12/2019 169.722,00 169.722,00 169.722,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesas referente ao contrato Nº 01/2018, firmado entre a SEMA e a empresa Agregar Ambiental Consultoria e Projetos LTDA ¿ ME, atinente aos produtos 3º e 4º, dos serviços de Consultorias e Projetos de Elaboração do Plano de Manejo APA do Maracanã, conforme o processo.
2019NE000323 20/12/2019 169.722,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL Plano de Manejo e Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) da Área de Proteção Ambiental da Região do Maracanã, município de São Luís-MA, vem por meio
2019NL000924 20/12/2019 0,00 84.861,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa do Plano de Manejo e Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) da Área de Proteção Ambiental da Região do Maracanã, município de S
2019NL000927 20/12/2019 0,00 84.861,00 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000582 20/12/2019 0,00 0,00 2.885,27
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000584 20/12/2019 0,00 0,00 2.885,27
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB071612 24/12/2019 0,00 0,00 81.975,73
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB071686 24/12/2019 0,00 0,00 81.975,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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