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NOTA DE EMPENHO 2019NE002773

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

19/11/2019

Plano Interno:

001661

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

248126/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 25/11/2019, FINS PROGRAMA PRONATEC/UEMA, PROCESSO N. 248126/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002773 19/11/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 25/11/2019, FINS PROGRAMA PRONATEC/UEMA, PROCESSO N. 248126/2019
2019NE002773 19/11/2019 4.248,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO PERIODO DAS DIARIAS INCORRETO.
2019NE002784 21/11/2019 -4.248,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 25/11/2019, FINS PROGRAMA PRONATEC/UEMA, PROCESSO N. 248126/2019
2019NL009989 19/11/2019 0,00 4.248,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULACAO DEVIDO PERIODO INCORRETO.
2019NL010100 19/11/2019 0,00 -4.248,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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