CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
001661
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
249786/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753
VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 25/11/2019, FINS PROGRAMA PRONATEC/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002772 | 19/11/2019 | 15.664,50 | 15.664,50 | 15.664,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 25/11/2019, FINS PROGRAMA PRONATEC/UEMA.
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2019NE002772 | 19/11/2019 | 15.664,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 21 A 25/11/2019, FINS PROGRAMA PRONATEC/UEMA.
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2019NL009986 | 19/11/2019 | 0,00 | 15.664,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060033 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.664,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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