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NOTA DE EMPENHO 2019NE001771

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 3.628,50
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

30/08/2019

Plano Interno:

001661

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

180451/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/08 A 02/09/2019, FINS PRONATEC/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001771 30/08/2019 3.628,50 3.628,50 3.628,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/08 A 02/09/2019, FINS PRONATEC/UEMA
2019NE001771 30/08/2019 3.628,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PERIODO 29/08 A 02/09/2019, FINS PRONATEC/UEMA
2019NL006464 02/09/2019 0,00 3.628,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB039176 03/09/2019 0,00 0,00 3.628,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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