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NOTA DE EMPENHO 2019NE000809

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 17.169,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

13/05/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

93097/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126

Descrição

VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, DO PROGRAMA E-TEC BRASIL, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS AOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONFORME O PROCESSO Nº 93097/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000809 13/05/2019 17.169,00 17.169,00 17.169,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, DO PROGRAMA E-TEC BRASIL, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS AOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONFORME O PROCESSO Nº 93097/2019
2019NE000809 13/05/2019 17.169,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, DO PROGRAMA E-TEC BRASIL, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS AOS POLO
2019NL002205 13/05/2019 0,00 17.169,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB013985 15/05/2019 0,00 0,00 17.169,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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