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NOTA DE EMPENHO 2019NE000771

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

08/05/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

5055/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126

Descrição

VALOR DAS DESPESAS REFERENTE DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000771 08/05/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº843502/2017, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019
2019NE000771 08/05/2019 14.514,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DEVIDO A REGULARIZAÇÃO FEITA NA FONTE DO RECURSO INCORRETA, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001349, 240201-24201 2019NL004649
2019NE001349 17/05/2019 -14.514,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE DE DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº843502
2019NL002324 08/05/2019 0,00 14.514,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DEVIDO A REGULARIZAÇÃO FEITA NA FONTE DO RECURSO INCORRETA, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001349, 240201-24201 2019NL004649
2019NE001349 17/05/2019 0,00 -14.514,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB015179 17/05/2019 0,00 0,00 14.514,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DEVIDO A REGULARIZAÇÃO FEITA NA FONTE DO RECURSO INCORRETA, CONFORME O PROCESSO Nº 5055/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001349, 240201-24201 2019NL004649
2019NE001349 17/05/2019 0,00 0,00 -14.514,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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