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NOTA DE EMPENHO 2019NE000250

Favorecido

ALUGUEL SOCIAL SECID
R$ 42.000,00
 

CPF/CNPJ:

00000PF0000074

Emissão:

31/05/2019

Plano Interno:

000273

Função:

HABITACAO

Natureza de Despesa:

Auxilio Moradia

Processo:

3166/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Minha Casa Meu Maranhão

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Habitação Urbana

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO PROJETO PAC II ,42 FAMÍLIAS QUE RESIDEM NA ÁREA PAC II, PONTA DO SÃO FRANCISCO E ILHINHA, MAIO E JUNHO/2019, CONF. CI- 30/2019 SAHAB/SECID CONF. PROC.3166/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000250 31/05/2019 42.000,00 41.500,00 41.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DO PROJETO PAC II ,42 FAMÍLIAS QUE RESIDEM NA ÁREA PAC II, PONTA DO SÃO FRANCISCO E ILHINHA, MAIO E JUNHO/2019, CONF. CI- 30/2019 SAHAB/SECID CONF. PROC.3166/2019.
2019NE000250 31/05/2019 42.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE MAIO/2019 PAC II PONTA DO SÃO FRANCISCO, AOS BENEFICIÁRIOS DESSA ÁREA CONF. CI-30/2019 PROC. 83052/2019.
2019NL000884 03/06/2019 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE MAIO/2019 PAC II PONTA DO SÃO FRANCISCO, AOS BENEFICIÁRIOS DESSA ÁREA CONF. CI-30/2019 PROC. 83052/2019.
2019NL000885 03/06/2019 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000886 03/06/2019 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000887 03/06/2019 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000888 03/06/2019 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000889 03/06/2019 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
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2019NL000890 03/06/2019 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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2019NL000897 03/06/2019 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
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LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE MAIO/2019 PAC II PONTA DO SÃO FRANCISCO, AOS BENEFICIÁRIOS DESSA ÁREA CONF. CI-30/2019 PROC. 83052/2019.
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LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE MAIO/2019 PAC II PONTA DO SÃO FRANCISCO, AOS BENEFICIÁRIOS DESSA ÁREA CONF. CI-30/2019 PROC. 83052/2019.
2019NL000925 03/06/2019 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE JUNHO/2019 PAC II PONTA DO SÃO FRANCISCO, AOS BENEFICIÁRIOS DESSA ÁREA CONF. CI-40/2019 PROC. 120484/2019.
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LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE JUNHO/2019 PAC II PONTA DO SÃO FRANCISCO, AOS BENEFICIÁRIOS DESSA ÁREA CONF. CI-40/2019 PROC. 120484/2019.
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LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE JUNHO/2019 PAC II PONTA DO SÃO FRANCISCO, AOS BENEFICIÁRIOS DESSA ÁREA CONF. CI-40/2019 PROC. 120484/2019.
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LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE JUNHO/2019 PAC II PONTA DO SÃO FRANCISCO, AOS BENEFICIÁRIOS DESSA ÁREA CONF. CI-40/2019 PROC. 120484/2019.
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LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE JUNHO/2019 PAC II PONTA DO SÃO FRANCISCO, AOS BENEFICIÁRIOS DESSA ÁREA CONF. CI-40/2019 PROC. 120484/2019.
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LIQUIDAÇÃO
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2019NL001166 14/06/2019 0,00 500,00 0,00
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2019NL001178 14/06/2019 0,00 500,00 0,00
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2019NL001179 14/06/2019 0,00 500,00 0,00
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2019NL001180 14/06/2019 0,00 500,00 0,00
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Descrição: REF. A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL MÊS DE JUNHO/2019 PAC II PONTA DO SÃO FRANCISCO, AOS BENEFICIÁRIOS DESSA ÁREA CONF. CI-40/2019 PROC. 120484/2019.
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2019NL001199 14/06/2019 0,00 500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
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PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019654 05/06/2019 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019658 05/06/2019 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
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PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
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PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
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PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB019669 05/06/2019 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
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PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
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PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB025864 08/07/2019 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB025865 08/07/2019 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB025866 08/07/2019 0,00 0,00 500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2019NE000250 08/07/2019 500,00 0,00

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