CPF/CNPJ:
41503939000156
Emissão:
21/05/2019
Plano Interno:
001751
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outras Obras e Instalações
Processo:
246242/13
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
COMPLEMENTO DO EMPENHO CT.118/14 - HOSPITAL DE VIANA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000488 | 21/05/2019 | 1.955.401,87 | 1.955.401,87 | 1.955.401,87 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO CT.118/14 - HOSPITAL DE VIANA
|
2019NE000488 | 21/05/2019 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACÃO CONFORME SOLICITAÇÃO GABSEC/SEPLAN, PARA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR.
|
2019NE002671 | 31/12/2019 | -44.598,13 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 15ª MEDIÇÃO CT. 118/14 PROCESSO: 45589/19 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM VIANA
|
2019NL002071 | 21/05/2019 | 0,00 | 234.939,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 17ª MEDIÇÃO CT. 118/14 - PROCESSO 124744/19 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM VIANA MA
|
2019NL004567 | 02/08/2019 | 0,00 | 526.785,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 16ª MEDIÇÃO CT. 118/14 PROCESSO: 124735/19 CONSTRUÇÃO HOSPITAL DE VIANA
|
2019NL004653 | 06/08/2019 | 0,00 | 447.461,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 18ª MEDIÇÃO CT. 118/14/SES PROCESSO 229128/19 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM VIANA MA
|
2019NL008998 | 06/12/2019 | 0,00 | 724.571,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 21ª MEDIÇÃO CT. 118/14 PROCESSO 273263/19 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM VIANA
|
2019NL009927 | 20/12/2019 | 0,00 | 21.643,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 21ª med.ct.CT.118/14 - HOSPITAL DE VIANA - proc.273263/19
|
2019NL009673 | 20/12/2019 | 0,00 | 21.643,53 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANELAMENTO LIQUIDAÇÃO INCORRETA.
|
2019NL009715 | 20/12/2019 | 0,00 | -21.643,53 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP001245 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.237,78 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019335 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 211.701,77 |
PAGAMENTO
|
2019PP002203 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.281,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002201 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.227,28 |
PAGAMENTO
|
2019PP002205 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.227,28 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004880 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -17.227,28 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034540 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 936.738,92 |
PAGAMENTO
|
2019PP004586 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.895,99 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004587 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.245,71 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067997 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 689.429,65 |
PAGAMENTO
|
2019PP005069 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 833,28 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005070 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 216,44 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073651 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.593,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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