CPF/CNPJ:
03718208000139
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001210
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
187002/19
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
renovação do ct.020/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002194 | 22/11/2019 | 200.000,00 | 196.505,21 | 165.909,63 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: renovação do ct.020/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais no Estado do MA.
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2019NE002194 | 22/11/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da ne do ct.020/15 - manutenção preventiva e corretiva nas unidades operacionais do Estado do MA.
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2019NE002288 | 28/11/2019 | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 020/15 PROCESSO 118040/18 ESCOLA DIGNA POVOADO BELA VISTA EM PRESIDENTE VARGAS
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2019NL008942 | 04/12/2019 | 0,00 | 165.909,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 020/15 PROCESSO 245520/19 - MANUTENÇÃO NA DELEGACIA DE ITINGA
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2019NL009761 | 20/12/2019 | 0,00 | 30.595,58 | 0,00 |
PAGAMENTO
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2019PP004632 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.099,74 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004633 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.863,56 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068319 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 143.946,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2019NE002194 | 17/12/2019 | 32.229,40 | 28.734,61 |
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