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NOTA DE EMPENHO 2019NE002432

Favorecido

WALTER CANALES SANT ANA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00004646875861

Emissão:

30/10/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

233249/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, DIA 29/10/2019, FINS REUNIAO NO CURSO DE MEDICINA/CESC.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002432 30/10/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, DIA 29/10/2019, FINS REUNIAO NO CURSO DE MEDICINA/CESC.
2019NE002432 30/10/2019 173,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA POR WALTER CANALLES SANTANA PARA CAXIAS-MA, DIA 29/10/2019, CONFORME PROCESSO N° 233249/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003569, 240201-24201 2019NL013067
2019NE003569 31/10/2019 -173,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, DIA 29/10/2019, FINS REUNIAO NO CURSO DE MEDICINA/CESC.
2019NL008970 30/10/2019 0,00 173,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA POR WALTER CANALLES SANTANA PARA CAXIAS-MA, DIA 29/10/2019, CONFORME PROCESSO N° 233249/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003569, 240201-24201 2019NL013067
2019NE003569 31/10/2019 0,00 -173,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB054092 31/10/2019 0,00 0,00 173,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA POR WALTER CANALLES SANTANA PARA CAXIAS-MA, DIA 29/10/2019, CONFORME PROCESSO N° 233249/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003569, 240201-24201 2019NL013067
2019NE003569 31/10/2019 0,00 0,00 -173,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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