Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001110

Favorecido

ADRIANA ARAUJO DINIZ.
R$ 2.595,00
 

CPF/CNPJ:

00003335873408

Emissão:

26/06/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

119606/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 30/06 A 14/07/2019, FINS SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DE CONCURSO PUBLICO/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001110 26/06/2019 2.595,00 2.595,00 2.595,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 30/06 A 14/07/2019, FINS SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DE CONCURSO PUBLICO/UEMA
2019NE001110 26/06/2019 2.595,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 30/06 A 14/07/2019, FINS SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO DE CONCURSO PUBLICO/UEMA
2019NL003836 26/06/2019 0,00 2.595,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB024594 01/07/2019 0,00 0,00 2.595,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,