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NOTA DE EMPENHO 2019NE000410

Favorecido

THALLITA KAROLAINE DE QUEIROZ PEREIRA
R$ 346,00
 

CPF/CNPJ:

00001785615335

Emissão:

05/04/2019

Plano Interno:

001032

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

0061363/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA PERIODO 08 A 09/04/2019, FINS SEMINARIO DE GESTORES/UEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000410 05/04/2019 346,00 346,00 346,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA PERIODO 08 A 09/04/2019, FINS SEMINARIO DE GESTORES/UEMA
2019NE000410 05/04/2019 346,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA BACABAL/SÃO LUÍS-MA, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE GESTÃO ACADÊMICA ADMINISTRATIVA/UEMA, PERÍODO
2019NL001054 05/04/2019 0,00 346,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB005743 09/04/2019 0,00 0,00 346,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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