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NOTA DE EMPENHO 2018NE00038

Favorecido

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
R$ 3.600,00
 

CPF/CNPJ:

09558001000120

Emissão:

10/05/2018

Plano Interno:

PREVINCBM01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0073511/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias

Ação:

Prevenção e Combate a Incêndio

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA DE SERVICO DE DE LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA E COPIADORA REFERENTE AO ANO DE 2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00038 10/05/2018 3.600,00 3.600,00 3.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA DE SERVICO DE DE LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA E COPIADORA REFERENTE AO ANO DE 2018.
2018NE00038 10/05/2018 3.600,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00033 10/05/2018 0,00 -400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00032 10/05/2018 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00097 07/06/2018 0,00 400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00130 15/08/2018 0,00 3.200,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00046 07/06/2018 0,00 0,00 400,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06579 OB - 2018OB00046 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 23062018
2018NS00004 07/06/2018 0,00 0,00 -400,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00049 19/07/2018 0,00 0,00 400,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00055 15/08/2018 0,00 0,00 3.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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