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NOTA DE EMPENHO 2018NE01094

Favorecido

JOSE HENRIQUE ARAUJO FRANCA
R$ 715,00
 

CPF/CNPJ:

26884690372

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

GESRISCBM01

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

271529/18

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção de Risco

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 11 DE OUTUBRO CASA 59

Municipio:

SAO LUIS 221 2157

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA ICATU-MA A SERVICO 'DA CEPDEC/CBMMA CONFORME PROCESSO N. 271529/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01094 19/11/2018 715,00 715,00 715,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO REFERENTE A VIAGEMPARA ICATU-MA A SERVICO 'DA CEPDEC/CBMMA CONFORME PROCESSO N. 271529/2018
2018NE01094 19/11/2018 715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2018NL01335 19/11/2018 0,00 715,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2018OB01014 19/11/2018 0,00 0,00 715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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