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NOTA DE EMPENHO 2018NE01407

Favorecido

WIKI TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
R$ 171.560,87
 

CPF/CNPJ:

11509434000138

Emissão:

12/09/2018

Plano Interno:

CAMPISUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

159828/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Manutenção do Campi

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO SINCRONO, FULL DUPLEX COM LINK DE INTERNET DE 10 MEGAS PARA IMPLANTACAO EM IMPERATRIZ, ACAILANDIA E ESTREITO._PRORROGACAO CONTRATO026/2017.VALOR 756.000,00(ITEM 39095

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01407 12/09/2018 252.000,00 63.000,00 63.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO SINCRONO, FULL DUPLEX COM LINK DE INTERNET DE 10 MEGAS PARA IMPLANTACAO EM IMPERATRIZ, ACAILANDIA E ESTREITO._PRORROGACAO CONTRATO026/2017.VALOR 756.000,00(ITEM 39095
2018NE01407 12/09/2018 252.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
2018NE02330 27/12/2018 -63.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
2018NE02390 31/12/2018 -17.439,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04883 19/12/2018 0,00 63.000,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL05004 28/12/2018 0,00 0,00 945,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04835 28/12/2018 0,00 0,00 58.747,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ
2018OB04836 28/12/2018 0,00 0,00 3.307,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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