CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
12/09/2018
Plano Interno:
CAMPISUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
159828/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO SINCRONO, FULL DUPLEX COM LINK DE INTERNET DE 10 MEGAS PARA IMPLANTACAO EM IMPERATRIZ, ACAILANDIA E ESTREITO._PRORROGACAO CONTRATO026/2017.VALOR 756.000,00(ITEM 39095
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01407 | 12/09/2018 | 252.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO SINCRONO, FULL DUPLEX COM LINK DE INTERNET DE 10 MEGAS PARA IMPLANTACAO EM IMPERATRIZ, ACAILANDIA E ESTREITO._PRORROGACAO CONTRATO026/2017.VALOR 756.000,00(ITEM 39095
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2018NE01407 | 12/09/2018 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
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2018NE02330 | 27/12/2018 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
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2018NE02390 | 31/12/2018 | -17.439,13 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL04883 | 19/12/2018 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05004 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB04835 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.747,50 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04836 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.307,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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