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NOTA DE EMPENHO 2018NE00236

Favorecido

RAQUEL PEREIRA COSTA
R$ 1.640,24
 

CPF/CNPJ:

05132093361

Emissão:

19/11/2018

Plano Interno:

CAPACITAASS

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL

Processo:

147520/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Escola de Governo do Estado do Maranhão

Ação:

Capacitação da Politica de Assistência Social

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Endereço:

RUA NICARAGUA, 21 QDA D ANJO DA GUARDA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65010000

Descrição

VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR ADMINISTRA-TIVO DURANTE A VIGENCIA DO PROJETO DE CAPACITACAODA POLITICA DE ASSIST.SO-CIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00236 19/11/2018 1.640,24 1.640,24 1.640,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR ADMINISTRA-TIVO DURANTE A VIGENCIA DO PROJETO DE CAPACITACAODA POLITICA DE ASSIST.SO-CIAL
2018NE00236 19/11/2018 1.640,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00494 29/11/2018 0,00 568,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00613 20/12/2018 0,00 1.071,84 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00327 29/11/2018 0,00 0,00 421,57
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00337 30/11/2018 0,00 0,00 146,83
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00372 20/12/2018 0,00 0,00 276,89
PAGAMENTO (700214)
2018OB00371 20/12/2018 0,00 0,00 794,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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